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关于开展局系统2016年财务收支审计整改“回头看”暨2017年会计工作规范化检查的通知
发布日期:2017-10-09 浏览次数: 字号:[ ]

各直属单位, 相关省属体育社团:

  为进一步加强局系统党风廉政建设,切实落实主体责任,督促各单位加大财务收支审计整改力度,提高审计整改工作实效,促进会计基础工作规范化,及时堵塞各种风险漏洞,推动局系统财务工作整体上台阶、上水平,定于近期开展系统2016年财务收支审计整改“回头看”暨2017年会计规范化检查,现将有关事项通知如下。

  一、检查范围

  局系统各事业单位、省发展体育基金会、省老年人体育协会、省高尔夫球协会。

  二、检查内容

  本次检查在以前年度开展工作基础上,坚持突出重点、注重实效的原则,主要包括以下检查项目:

  1、2016年财务收支审计整改落实情况;

  2、2017年度上半年各单位收入(重点包括事业收入、非税收入、其他收入等)管理情况;

  3、2017年度上半年票据(含税务票据、财政票据、财政非税收入票据等)使用情况;

  4、2017年度上半年“三公两费”经费管理使用情况。

  (注:彩票中心、体科所、省发展体育基金会、省老年人体育协会、省高尔夫球协会主要检查第一项)

  三、检查方法

  检查采取单位自查与现场检查相结合的方式。现场检查将采取查阅各类票据、会计凭证、账簿、报表等基础会计资料,组织有关人员进行个别座谈等形式。

  四、组织实施

  为做好本次审计整改“回头看”及会计规范化检查工作,省体育局将成立专门的检查小组,具体人员构成由局机关党委、局经济处、局会计核算中心共同确定。

  五、工作进度安排

  自查阶段:10月1-10月15日  各单位自查;

  10月16日-17日  各单位上报自查情况;

  检查阶段: 10月18日-24日  检查工作组上门实地检查;

  六、问题整改

  各单位要组织专门人员认真开展审计整改工作“回头看”,对前期未整改到位的要采取有力措施积极落实整改,对暂时不能全面整改到位的,要做出情况说明,并制订整改计划和具体方案,限期整改落实。各单位对自查阶段发现的会计规范化问题也要及时进行整改,并在自查情况上报材料中做出说明。对实地检查中发现仍存在的问题我们将要求有关单位限期整改。

  七、有关要求

  各单位审计整改工作“回头看”总结材料(含电子版)请报机关党委王晗,联系电话:51889067;会计工作规范化检查自查表及自查材料(含电子版)请报会计核算中心俞继海,联系电话:51889036。

  附件:省体育局2017年会计工作规范化检查表



  局机关党委

  2017年9月30日